DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL

 

 

ANTECEDENTES

Solicitud de presupuestos a las firmas DISTRIBUIDORA OLIVOS SRL, PAPER & TOYS SRL Y LA PEPELERA.

 

La factura 0020-00153132, de fecha 01/08/16, presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.

 

FUNDAMENTOS

De los presupuestos solicitados, la firma PAPER & TOYS SRL, fue la cotización más conveniente.

 

El comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL , corresponde a la compra de papelería y útiles de oficina, para fotocopiadora y oficinas dependientes del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (papelería y útiles de oficina).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

PAPER & TOYS SRL factura 0020-00153132, de fecha 01/08/16, por un importe de pesos seis mil cuatrocientos diez con cuatro centavos........................................................................................... $ 6.410,04.

 

El comprobante corresponde a la compra de papelería y útiles de oficina, para fotocopiadora y oficinas dependientes del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (papelería y útiles de oficina).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche,01 de agosto de 2016.

 

DAB/CRH/vhf