DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GONZÁLEZ SOTO FRANCISCO JAVIER

 

 

ANTECEDENTES

Nota 230-SL-16, de fecha 23/09/16, secretaria legislativa.

 

La factura 0001-00000003 de fecha 22/09/16, presentada por la firma GONZÁLEZ SOTO FRANCISCO JAVIER.

 

FUNDAMENTOS

La secretaria legislativa, mediante nota 230-SL-16 de fecha 23/09/16, remite la factura de la firma GONZÁLEZ SOTO FRANCISCO JAVIER para su correspondiente pago.

 

El comprobante, presentado por la firma GONZÁLEZ SOTO FRANCISCO JAVIER, corresponde a servicios de seguridad privada desde el miercoles 28/09/16 hasta el domingo 02/10/16, 3(tres) agentes, 9(nueve) h por turno, en el marco de la Semana de la Juventud 2016.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

GONZÁLEZ SOTO FRANCISCO JAVIER factura 0001-00000003, de fecha 22/09/16, por un importe de pesos siete mil quinientos sesenta..................................................... $ 7.560,00.

 

El comprobante corresponde a servicios de seguridad privada desde el miercoles 28/09/16 hasta el domingo 02/10/16, 3(tres) agentes, 9(nueve) h por turno, en el marco de la Semana de la Juventud 2016.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 26 de septiembre de 2016.

 

DAB/CRH/vhf