DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MACEIRA LILIA

 

 

ANTECEDENTES

Nota de fecha 16/09/16, Atlas Fútbol Club Bariloche.

 

Nota 251-SL-16 de fecha 04/10/16, secretaria legislativa.

 

La factura 0003-00000105 de fecha 04/10/16, presentada por la firma MACEIRA LILIA.

 

FUNDAMENTOS

La secretaria legislativa, mediante nota 251-SL-16 de fecha 04/10/16, remite la factura de la firma MACEIRA LILIA para su correspondiente pago.

 

El comprobante, presentado por la firma MACEIRA LILIA, corresponde a la compra de 85 (ochenta y cinco) trofeos para el torneo de fútbol infantil del Día del Niño, realizado el 17/09/16 en el predio del Ex Hogar Gutiérrez.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

MACEIRA LILIA factura 0003-00000105, de fecha 04/10/16, por un importe de pesos un mil ochocientos cincuenta y tres............................................................................... $ 1.853,00.

 

El comprobante corresponde a la compra de 85 (ochenta y cinco) trofeos para el torneo de fútbol infantil del Día del Niño, realizado el 17/09/16 en el predio del Ex Hogar Gutiérrez.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 05 de octubre de 2016.

 

DAB/JGE/vhf