DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MARIA CLAUDIA CONEJEROS PARODI

 

 

ANTECEDENTES

Nota 108-CGA-16 de fecha 11/10/16, concejal Ávila Gerardo.

 

Nota 259-SL-16 de fecha 12/10/16, asesora letrada a cargo secretaria legislativa.

 

La factura 0005-00000169 de fecha 26/09/16, presentada por la firma MARIA CLAUDIA CONEJEROS PARODI.

 

FUNDAMENTOS

La asesora letrada a cargo secretaria legislativa, mediante nota 259-SL-16 de fecha 12/10/16, remite la factura de la firma MARIA CLAUDIA CONEJEROS PARODI para su correspondiente pago.

 

El comprobante, presentado por la firma MARIA CLAUDIA CONEJEROS PARODI, corresponde a fotocopias realizadas en el marco de la Semana de la Juventud edición 2016.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

MARIA CLAUDIA CONEJEROS PARODI factura 0005-00000169, de fecha 26/09/16, por un importe de pesos ciento cincuenta y siete ............................................................. $ 157,00.

 

El comprobante corresponde a fotocopias realizadas en el marco de la Semana de la Juventud edición 2016.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 19 de octubre de 2016.

 

DAB/CRH/vhf