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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO

 

ANTECEDENTES

Nota n.º 847-SL-2018 de fecha 07/09/2018, secretaria legislativa del Concejo municipal.

 

Las facturas 0002-00002814/2815 de fecha 06/09/2018, presentadas por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.

 

FUNDAMENTOS

La secretaria legislativa, mediante nota 847-SL-2018 de fecha 07/09/2018, remite las facturas de la firma CHUERI HECTOR EDUARDO para su correspondiente pago.

 

Los comprobante, presentados por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO, corresponden a la confección de 11(once) diplomas varios para usos protocolares, 500(quinientos) sobres con membrete para dependencias y 17(diecisiete) diplomas, 1(un) cheque para premio y 3(tres) vouchers para el programa mesa 6 de septiembre dependiente del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios) y 2.2.11.38.344.4 (transferencia recursos propios programa mesa 6 de septiembre).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

CHUERI HECTOR EDUARDO facturas 0002-00002814/2815, de fecha 06/09/2018, por un importe de pesos cuatro mil ciento cuarenta.................................................................................................... $ 4.140,00.

 

Los comprobante corresponden a la confección de 11(once) diplomas varios para usos protocolares, 500(quinientos) sobres con membrete para dependencias y 17(diecisiete) diplomas, 1(un) cheque para premio y 3(tres) vouchers para el programa mesa 6 de septiembre dependiente del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º) Se afectan las partidas presupuestarias

 

2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).............................................................................. $2.470,00

2.2.11.38.344.4 (transferencia recursos propios programa mesa 6 de septiembre).......................... $1.670,00

Total............. $4.140,00

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 11 de septiembre de 2018.

DAB/CRH/vhf