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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SERRA SRL

 

 

ANTECEDENTES

 

La factura 0024-00064027 de fecha 13/12/2018, presentada por la firma SERRA SRL.

 

 

FUNDAMENTOS

El comprobante, presentado por la firma SERRA SRL, corresponde a la compra de 06(seis) caramelos mogul masticables villano x 700g y 2(dos) caramelos sugus x 700g, para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SERRA SRL factura 0024-00064027, de fecha 13/12/2018, por un importe de pesos un mil ciento cincuenta con setenta centavos....................................................................................................... $ 1.150,70.

 

El comprobante corresponde a la compra de 06(seis) caramelos mogul masticables villano x 700g y 2(dos) caramelos sugus x 700g, para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 13 de diciembre de 2018.

DAB/CRH/vhf