DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA  RENATO BOOCK

 

 

ANTECEDENTES

 

 

                Resolución 128-PCM-21 de fecha 09/06/2021.

 

                La  factura   0002-00000519   de fecha  04/07/2021, presentada por la firma  RENATO BOOCK. 

 

 

FUNDAMENTOS

                 

                El comprobante, presentado por la firma  RENATO BOOCK, corresponde a la provisión de 27 (veintisiete) bidones de agua x 20lts, durante el mes de junio 2021, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, y 14(catorce) packs de aguas 9x500ml.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO A CARGO  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       RENATO BOOCK factura 0002-00000519 de fecha  04/07/2021, por un importe de pesos ocho mil ...................................……………………………..…….......................................................... $ 8.000,00.

 

                       El comprobante corresponde a la provisión de 27 (veintisiete) bidones de agua x 20lts, durante el mes de junio 2021, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, y 14(catorce) packs de aguas 9x500ml.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)  Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 12 de julio de 2021.

JAC/CRH/vhf