DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA  ACUARELA SRL

 

 

ANTECEDENTES

 

                Resolución 147-PCM-21 de fecha 01/07/2021.

 

                La  factura 0023-00000585  de fecha   01/07/2021, presentada por la firma ACUARELA SRL. 

 

FUNDAMENTOS

 

                El comprobante, presentado por la firma  ACUARELA SRL, corresponde a  la compra de 1 enduido interior x1 lts., 1 enduido exterior x 1 lts., 1 sistema lavable blanco 3,84, 1 sistema color AXX A 0,946, 1 sistema color V mag 0,946, 1 masilla polilak cedro, y 1 pulpito x50g, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO A CARGO  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       ACUARELA SRL factura 0023-00000585, de fecha 01/07/2021, por un importe de pesos cinco mil trescientos treinta y nueve con noventa y un centavos ................................…......................…..... $ 5.339,91.

 

                       El comprobante corresponde a  la compra de productos de pintura, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)  Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 12 de julio de 2021.

JAC/CRH/vhf