DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL

 

ANTECEDENTES

 

Resolución 096-PCM-2022.

 

La factura 00003-00006120 de fecha 05/09/2022 presentada por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL corresponde al pago por la compra de un toner alternativo Ricoh SP3710 para utilizarlo en una oficina dependendiente del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL, factura 00003-00006120 de fecha 05/09/2022 por un importe de pesos cinco mil setescientos……………………………………………………...……………..$5.700,00

 

El comprobante presentado por la firma DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL corresponde al pago por la compra de un toner alternativo Ricoh SP3710 para utilizarlo en una oficina dependendiente del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 5 de septiembre de 2022.

NSA/CRH/sag