RESOLUCION Nº 042-PCM-2012
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “SUPER CLIN S.R.L”
ANTECEDENTES
La factura Nº 0017-00007374 presentada por la firma “SUPER CLIN S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma  “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza, seis copas de aguas y seis platitos para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo). 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.11 (Otros consumos sin Clasificar)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SUPER CLIN S.R.L”, factura Nº 0017-00007374 de fecha 06/01/12, por un importe de pesos doscientos cuarenta y cuatro con diecinueve centavos..............................................................................................................  $ 244, 19.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de insumos de limpieza, seis copas de aguas y seis platitos para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo). 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.11 (Otros consumos sin Clasificar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de Febrero de 2012.
MEM/RSB/CMF.
“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”