RESOLUCION Nº 124- PCM-2012

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “CARMEN LILIANA RADOMICH”

ANTECEDENTES

 

La factura presentada por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH.”,  Factura Nº 0001-00005023, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma  “CARMEN LILIANA RADOMICH”, se debe al reciclado de  01 (uno) cartucho Láser HP 1005-Nº 435, para la oficina Coordinación Legislativa ,  01(uno) cartucho reciclado P/HP 1100-Nº 4092 para la oficina Despacho y Administración y 01 (uno) cartucho reciclado P/HP 1606-Nº 78, para la oficina Privada, dependientes del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“CARMEN LILIANA RADOMICH”, factura Nº 0001-00005023 de fecha 25/01/12, por un importe de pesos  cuatrocientos cuarenta................... $ 440, 00.-

 

El comprobante presentado se debe al reciclado de  01 (uno) cartucho Láser HP 1005-Nº 435, para la oficina Coordinación Legislativa ,  01(uno) cartucho reciclado P/HP 1100-Nº 4092 para la oficina Despacho y Administración y 01 (uno) cartucho reciclado P/HP 1606-Nº 78, para la oficina Privada, dependientes del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)        Aféctese a la partida presupuestaria  10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 18 de Abril de 2012.

 

MEM/RSB/ndf.