RESOLUCION Nº 198-PCM-2013

 

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L”

                                                    

ANTECEDENTES:

 

            

           Las facturas Nºs 0005-00032182/183 Y 0016-00111249 presentadas por la firma “SUPER CLIN S.R.L., por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS:

 

Los comprobantes presentados por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Agosto`13, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL VICE PRESIDENTE SEGUNDO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0005-00032182/183 y 0016-00111249 de fechas 25/y 31/07/2013, por un importe de pesos un mil doscientos setenta y uno con once centavos……………………………..................................... $ 1.271,11.-

 

Los comprobantes presentados, se deben a la compra de insumos de limpieza mes de Agosto ´13 para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)        Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 07 de Agosto de 2013.

 

LML/RSB/ndf.

 

 

 

 

"2013, Año del 30º aniversario de la recuperación de la Democracia”