RESOLUCION Nº 198-PCM-2014

 

 

DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L”

ANTECEDENTES:

 

 

Las facturas Nºs 0005-00034689/752/53/54/58 y Nota de Crédito Nº 0005-00034757 presentadas por la firma “SUPER CLIN S.R.L., por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS:

Los comprobantes presentados por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Julio `14, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0005-00034689/752/53/54/58 y Nota de Crédito Nº 0005-00034757 de fechas 23 y 30/06/2014, por un importe de pesos tres mil ciento ochenta y cinco con seis centavos........................................................... $ 3.185,06.-

Los comprobantes presentados, se deben a la compra de insumos de limpieza mes de Julio`14 para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 03 de Julio de 2014.

 

ARC/RSB/ndf.

 

 

 

 

 

2014 AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN,

EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO”