RESOLUCION Nº 261-PCM-2014

 

 

DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L”

ANTECEDENTES:

 

 

La factura Nº 0005-000335148 presentadas por la firma “SUPER CLIN S.R.L., por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS:

El comprobante presentado por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de un (01) bolsón papel higienico para los baños del edificio Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SUPER CLIN S.R.L”, factura Nº 0005-00035148 de fechas 21/08/2014, por un importe de pesos doscientos diecisiete con veinticinco centavos......................................................... $ 217,25.-

El comprobante presentado, se debe a la compra de un (01) bolsón papel higienico para los baños del edificio Concejo Municipal.-

 

Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 22 de Agosto de 2014.

 

ARC/JGE/ndf.

 

 

 

 

 

2014 AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN,

EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO”