RESOLUCION Nº 044-PCM-2009

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “GRAFICA LAURIA.-”

                                                   

ANTECEDENTES

 

           La factura presentada por la firma “GRAFICA LAURIA.”, Nº 0003-00020969, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma  “GRAFICA LAURIA”, se debe a la compra de una resma A3 `para la fotocopiadora y  treinta y ocho fotocopias  color láser de plano solicitador por Biblioteca Legislativa y Concejal Cejas del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)       Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“GRAFICA LAURIA”, factura Nº 0003-00020969 de fecha 18/02/09, por un importe de pesos ciento setenta y siete con setenta y ocho centavos……………………………………….………….....................  $ 177,78.- 

 

El comprobante presentado se debe a la compra de una resma A3 `para la fotocopiadora y treinta y ocho fotocopias color láser de plano solicitador por Biblioteca Legislativa y Concejal Cejas del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)       Aféctese a la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).

 

Art.3º)       Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 18 de Febrero de 2009.

 

ADB/LMT/ndf.

 

 

 

 

 

 

“Donar  órganos, tejidos y sangre es donar vida”