RESOLUCION Nº 118-PCM-2012

DESCRIPCION SINTETICA: PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “SUPER CLIN S.R.L”

ANTECEDENTES:

 

La factura Nº 0005-00027905 presentada por la firma “SUPER CLIN S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS:

 

El comprobante presentado por la firma  “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de marzo`12, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SUPER CLIN S.R.L”, factura Nº 0005-00027905 de fecha 08/03/12, por un importe de pesos setecientos setenta y cuatro con diecisiete centavos.............................................................................................................. $ 774,17.-

 

El comprobante presentado, se debe a la compra de insumos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)        Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 12 de Abril de 2012.

 

CV/RSB/ndf.