DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOHMER PRISCILA

 

 

  1. ANTECEDENTES

 

 

La factura n° 0007-00002416 de fecha 02/05/2019, presentada por la firma BOHMER PRISCILA.

 

 

  1. FUNDAMENTOS

 

El comprobante, presentado por la firma BOHMER PRISCILA, corresponde a la compra de 2(dos) bolsones de papel higiénico h/s 30x60mts, y 1(una) caja toalla baño intercalada x2500u, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de mayo 2019.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

BOHMER PRISCILA factura n° 0007-00002416, de fecha 02/05/2019, por un importe de pesos un mil doscientos cuarenta y nueve con treinta y nueve centavos............................................................... $1.249,39.

 

El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de mayo 2019

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

 

San Carlos de Bariloche, 07 de mayo de 2019.

DAB/CRH/vhf