DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ROBLES EMILIANO JAVIER”

  1. ANTECEDENTES:

La factura presentada por la firma “ROBLES EMILIANO JAVIER”, Nº 0001-00000013, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

  1. FUNDAMENTOS:

El comprobante presentado por la firma “ROBLES EMILIANO JAVIER”, se debe a la mudanza interno 26 y 43 con cableado, programación de teclas y operador, limpieza interno 26, reparación teléfono optiset y limpieza interno 43, dependiente del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y Reparación)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

ROBLES EMILIANO JAVIER”, factura Nº 0001-00000013 de fecha 16/07/2015, por un importe de pesos quinientos…..........………................…..................………....................... $ 500, 00.-

 

El comprobante presentado se debe a la mudanza interno 26 y 43 con cableado, programación de teclas y operador, limpieza interno 26, reparación teléfono optiset y limpieza interno 43, dependiente del Concejo Municipal.-

 

Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y Reparación)

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 20 de Julio de 2015.

 

ARC/JPF/ndf.