DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GARCES FAVIO JAVIER

 

 

ANTECEDENTES

La factura 0001-00000221 de fecha 22/11/16, presentada por la firma GARCES FAVIO JAVIER.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante, presentado por la firma GARCES FAVIO JAVIER, corresponde a 14 (catorce) placas de acrilico con logo para ser entregados por el Día de Defensa Civil, acordado en Comisión Legislativa de fecha 16/11/16.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

GARCES FAVIO JAVIER factura 0001-0000022, de fecha 22/11/16, por un importe de pesos tres mil cuatrocientos treinta.......................................................................... $ 3.430,00.

 

El comprobante corresponde a 14 (catorce) placas de acrilico con logo para ser entregados por el Día de Defensa Civil, acordado en Comisión Legislativa de fecha 16/11/16.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 22 de noviembre de 2016.

 

DAB/CRH/vhf