DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RENATO BOOCK
ANTECEDENTES
La factura 0001-00001945 de fecha 01/10/2018, presentada por la firma RENATO BOOCK.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma RENATO BOOCK, corresponde a la provisión de 32(treinta y dos) bidones de agua durante el mes de septiembre del 2018, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA SEGUNDA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RENATO BOOCK factura 0001-00001945, de fecha 01/10/2018, por un importe de pesos tres mil doscientos................................................................................................................ $ 3.200,00.
El comprobante, presentado por la firma RENATO BOOCK, corresponde a la provisión de 32(treinta y dos) bidones de agua durante el mes de septiembre del 2018, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de octubre de 2018.
VIG/CRH/vhf