DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Nota n° 999-SL-2019 de fecha 26 de marzo 2019 Secretaria Legislativa Concejo Municipal
La factura 0002-00024057 de fecha 19/03/2019, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde al pago a cuenta
(50 %) compra de 1(un) impresora brother laser HL 2320D, para la oficina de Coordinación Legislativa del
Concejo Municipal,
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00023608, de fecha 11/02/2019, por un importe de pesos cuatro mil cuatrocientos cincuenta.................................................................................................... $ 4.450,00.
El comprobante corresponde al pago a cuenta (50 %) compra de 1(un) impresora brother laser HL 2320D, para la oficina de Coordinación Legislativa del Concejo Municipal, ,
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de marzo de 2019.
DAB/CRH/cmf