DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL

 

 

ANTECEDENTES

 

Resolución 170-PCM-2020

Orden de compra de fecha 30/ 10 /2020.

 

La factura 0031-00001062 de fecha 31/ 10/2020, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde a la compra de insumos y artículos de limpieza, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de noviembre de 2020.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SUPER CLIN SRL factura 0031-00001062 de fecha 31/ 10 /2020, por un importe de pesos ocho mil cuatrocientos ochenta con cincuenta y ocho centavos…………………………...…..……........... $8.480,58.

 

El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de noviembre 2020.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 04 de noviembre de 2020.

NSA/CRH/cmf.