DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MAMUSCHKA SRL

 

 

ANTECEDENTES

 

 

La factura 00028-00011146 de fecha 17/12/2020, presentada por la firma MAMUSCHKA SRL.

 

 

FUNDAMENTOS

 

 

El comprobante, presentado por la firma MAMUSCHKA SRL, corresponde a la compra de 30 (treinta)frutos secos almendras bañados x40g, y 35(treinta y cinco) frutos secos mani bañados x40g, para uso protocolar, solicitado por la oficina de secretaria privada del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

MAMUSCHKA SRL factura 00028-00011146, de fecha 17/12/2020, por un importe de pesos cinco mil seiscientos diez............................…………………………………….………………………….... $ 5.610,00

 

El comprobante corresponde a la compra de 30 (treinta)frutos secos almendras bañados x40g, y 35(treinta y cinco) frutos secos mani bañados x40g, para uso protocolar, solicitado por la oficina de secretaria privada del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 17 de diciembre de 2020.

NSA/CRH/vhf.