DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA MURGIC DAVOR

 

 

ANTECEDENTES

 

 

La factura 0002-00000001 de fecha 04/10/2021, presentada por la firma MURGIC DAVOR.

 

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante, presentado por la firma MURGIC DAVOR, corresponde al pago a cuenta por la colocación del piso flotante del primer piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

MURGIC DAVOR factura 0002-00000001, de fecha 04/10/2021, por un importe de pesos treinta y cinco mil..............................................………..................................................... $ 35.000,00.

 

El comprobante corresponde al pago a cuenta por la colocación del piso flotante del primer piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 07 de octubre de 2021.

NSA/CRH/vhf