DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LIMPIEZA ZUR SRL

 

ANTECEDENTES

 

Resolución 055-PCM-2024.

 

La factura 0001-00007965 de fecha 04/04/2024 presentada por la firma LIMPIEZA ZUR SRL.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma LIMPIEZA ZUR SUL corresponde al pago de 5 bolsas de residuo 90x120 10 u rollo, 10 bolsas de residuos 50x70 10u, 5 Blem aerosol 360 cc lustramuebles, 2 lavandina en gel Ayudin, 2 ceramicol cera autobrillo bot 800 ml, 4 franela super, 2 desosorante Glade aerosol 360cc, 1 jabon liquido para manos 5 l, 2 toalla inter new pel 2000u, 3 p hig cono CH/GR 8 ux300 m elegante, 3 desinfectante t/procenez x 5 l, 2 rejilla doble pesada y 2 detergente Cif 300 ml, para utilizar en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de abril.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

LIMPIEZA ZUR SRL 0001-00007965 de fecha 04/04/2024 por un importe de pesos doscientos veinte tres mil cuatrocientos setenta y ocho con noventa y dos centavos………………………………………………………………….$223.478,92

El comprobante presentado por la firma LIMPIEZA ZUR SUL corresponde al pago de 5 bolsas de residuo 90x120 10 u rollo, 10 bolsas de residuos 50x70 10u, 5 Blem aerosol 360 cc lustramuebles, 2 lavandina en gel Ayudin, 2 ceramicol cera autobrillo bot 800 ml, 4 franela super, 2 desosorante Glade aerosol 360cc, 1 jabon liquido para manos 5 l, 2 toalla inter new pel 2000u, 3 p hig cono CH/GR 8 ux300 m elegante, 3 desinfectante t/procenez x 5 l, 2 rejilla doble pesada y 2 detergente Cif 300 ml, para utilizar en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de abril.

 

 

Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 04 de abril de 2024.

GRDR/GBN/sag