DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL

ANTECEDENTES

Resolución 198-PCM-2024.

 

La factura 0026-00003684 de fecha 27/06/2024 presentada por la firma TREVISAN SRL.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al pago compra de 1 docena de sandwiches triples surtidos para uso protocolar de Presidencia.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

TREVISAN SRL Factura 0026-00003684 de fecha 27/06/2024 por un un importe de pesos catorce mil seiscientos treinta…………………………………..$14.630,000

 

El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al pago compra de 1 docena de sandwiches triples surtidos para uso protocolar de Presidencia.

 

Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).

 

Art. 3°) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 27 de junio de 2024

GRDR/GBN/sag