DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SAIC

ANTECEDENTES

            Resolución 240-PCM-2024.

            La  factura 00132-00007617 de fecha 21/08/2024 presentada por la firma PULECHE SAIC.

FUNDAMENTOS

            El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC corresponde a la compra de productos varios para dependencias del Concejo Municipal.

       Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

       Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)

       En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL  CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º)    Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

                 PUELCHE SAIC factura 00132-00007617de fecha 21/08/2024 por un importe de pesos cuatrocientos ocho mil sesenta y seis con setenta y tres centavos………...$408.066,73

                 El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC corresponde a la compra de productos varios para dependencias del Concejo Municipal.

Art. 2°)     Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)

Art. 3.º)    Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 21 de agosto de 2024

GRDR/GBN/sag

  • Versión PDF de la Resolución: CLIC AQUÍ Descargar PDF