DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO

ANTECEDENTES

Resolución 418-PCM-2024

La factura 00004-00000210 de fecha 13/11/2024 presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde a la impresion de 500 revistas A3 8 paginas a todo color festival de murgas, 6 banner en lona plastica e impresiones laser varias.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

CHUERI HECTOR EDUARDO factura 00004-00000210 de fecha 13/11/2024 por un importe de pesos dos millones seiscientos cincuenta mil……………...$2.650.000,00

El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde a la impresion de 500 revistas A3 8 paginas a todo color festival de murgas, 6 banner en lona plastica e impresiones laser varias.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 14 de noviembre de 2024

GRDR/GBN/sag