RESOLUCION Nº 225-PCM-2009

 

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “EXERT INGENIERIA S.R.L.-”

                                                   

 

ANTECEDENTES

 

           La factura presentada por la firma “EXERT INGENIERIA S.R.L.”, Nº 0010-00008467, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma  “EXERT INGENIERIA S.R.L.”, se debe a la  compra de un (0) cartucho toner Xerox 3116 para la oficina Coordinación Legislativa del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).-

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)       Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“EXERT INGENIERIA S.R.L.”, factura Nº 0010-00008467 de fecha 03/09/09, por un importe de pesos cuatrocientos noventa y dos.......................................  $ 492,00.- 

 

               El comprobante presentado se debe a la compra de un (01) cartucho toner Xerox                 3116 para la oficina de Coordinación Legislativa del Concejo Municipal.-

                          

Art.2º)       Aféctese a la Partida Presupuestaria 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y Material de Computación).-

 

Art.3º)       Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 04 de Septiembre de 2009.

 

ADB/LMT/ndf.

 

 

 

 

 

 

“Donar  órganos, tejidos y sangre es donar vida”