DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL

 

 

  1. ANTECEDENTES

 

La factura 0002-00023217 de fecha 02/01/2019, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.

 

  1. FUNDAMENTOS

 

El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde a la compra de 4(cuatro) tóner alternativos, para las oficinas dependientes del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00023937, de fecha 12/03/2019, por un importe de pesos un mil ochenta,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..................................................................................................... $1.080,00.

 

El comprobante corresponde a la compra de 4(cuatro) tóner alternativos, para las oficinas dependientes del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 07 de enero de 2019.

DAB/CRH/cmf