DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SA

ANTECEDENTES

Resolución 348-PCM-2024.

La factura 00126-00013523 de fecha 27/09/2024 presentada por la firma PUELCHE SA.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma PUELCHE SA corresponde a la compra de 24 copas nadir aga florida para la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 ( Adm central transferencia de recursos propios).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

PUELCHE SA Factura 00126-00013523 de fecha 27/09/2024 por un importe de pesos cincuenta y cinco mil cientos sesenta y seis con ochenta y ocho centavos………………………………………………………………………..$55.166,88

El comprobante presentado por la firma PUELCHE SA corresponde a la compra de 24 copas nadir aga florida para la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 30 de septiembre de 2024

GRDR/GBN/sag