DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SAIC

ANTECEDENTES

Resolución 028-PCM-2025.

La factura 00130-00020598 de fecha 18/02/2025 presentadas por la firma PUELCHE SAIC.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC corresponde a la compra de insumos varios para uso protocolar.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios, agropecuarios y forestales).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

PUELCHE SAIC factura 00130-00020598 de fecha 18/02/2025, por un importe de pesos doscientos sesenta y seis mil con cincuenta y nueve centavos…………….$266.600,59

El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC corresponde a la compra de insumos varios para uso protocolar.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios, agropecuarios y forestales).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 18 de febrero de 2025

GRDR/GBN/sag