DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AGUA Y GAS SRL

ANTECEDENTES

 

Resolución 228-PCM-2024.

 

La factura 000007-00004664 de fecha 22/07/2024 presentada por la firma AGUA Y GAS SRL.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma AGUA Y GAS SRL corresponde al pago por la compra de 19 anillos d/ cierre ½ y 7 codos racor ½ para reacondicionar la calefacción del área de prensa.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de Recursos propios)

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

AGUA Y GAS SRL factura 00007-00004664 de fecha 22/07/2024 por un importe de pesos noventa y un mil trescientos veintitrés con sesenta centavos………...$91.323,60

 

El comprobante presentado por la firma AGUA Y GAS SRL corresponde al pago por la compra de 19 anillos d/ cierre ½ y 7 codos racor ½ para reacondicionar la calefacción del área de prensa.

 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios)

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 22 de julio de 2024

GRDR/GBN/sag